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新注冊公司后常見問題和外資公司增值稅

來源:未知來源 時(shí)間:2018-07-12 00:00:00瀏覽次數(shù):2871次

  新企業(yè)所有證照辦好以后,接下來第一步應(yīng)該應(yīng)該到稅務(wù)所專管員處辦理企業(yè)稅種核定和發(fā)票申請,現(xiàn)在上海統(tǒng)一實(shí)行全部發(fā)票都是稅控機(jī)打發(fā)票,所以發(fā)票都是在領(lǐng)取稅控機(jī),稅控卡和用戶卡后再進(jìn)行購買。

  稅種核定的定義:。

  稅種核定的定義是指由主管的專管員根據(jù)你的公司的實(shí)際經(jīng)營特點(diǎn),核定你所需要交納的稅種,只有核定了稅種,您的公司才能正常申報(bào)繳稅,才能正常開票運(yùn)行。

  企業(yè)進(jìn)行稅種核定的時(shí)限。

  云南公司注冊新企業(yè)在取得稅務(wù)登記證之日起一個(gè)月內(nèi)要到稅務(wù)所專管員處申請稅種核定,如半年之內(nèi)仍未申請核定或已申請核定未購買發(fā)票的企業(yè)稅務(wù)部門有權(quán)將其列入非正常戶,并以行政處罰,所謂的稅務(wù)專管員是稅務(wù)機(jī)關(guān)日常管理公司稅務(wù)問題的專門人員,新公司的一些稅務(wù)相關(guān)事項(xiàng)都是要通過稅務(wù)專管員進(jìn)行申請核準(zhǔn)。

  新辦公司何時(shí)開始進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)。

  內(nèi)資企業(yè)自稅務(wù)登記證辦出之日起,第二個(gè)月開始必須進(jìn)行稅務(wù)申報(bào),當(dāng)然,如果稅務(wù)專管員認(rèn)為稅種尚未核定而要求您延期申報(bào)昆明注冊公司也是可以的,新開的公司無論是否有稅收,都應(yīng)該及時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào),無稅收的情況下,應(yīng)該做零申報(bào)。

  每月申報(bào)的申報(bào)日期為1-15日(國定假日順延),一般納稅人每月25-30日進(jìn)行認(rèn)證,1-3日抄,報(bào)稅。

  按稅法規(guī)定繳納的所得稅以人民幣為計(jì)算單位,所得為外國貨幣的,應(yīng)當(dāng)按照國家外匯管理機(jī)關(guān)公布的外匯牌價(jià)折合成人民幣繳納稅款,企業(yè)繳納稅款,發(fā)生多繳納稅款需要辦退稅時(shí),可以將應(yīng)退的人民幣稅款,按照原繳納稅款時(shí)的昆明記賬報(bào)稅外匯牌價(jià)折合成外國貨幣,再將該外國貨幣數(shù)額按照填開退稅憑證當(dāng)日的外匯牌價(jià)折合成人民幣退還稅款,發(fā)生少繳稅款需要辦理補(bǔ)稅時(shí),應(yīng)當(dāng)按照填開補(bǔ)稅憑證當(dāng)日的外匯牌價(jià)折合成人民幣補(bǔ)繳稅款,外資公司增值稅。

  (一)自行開發(fā)生產(chǎn)的計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品是指實(shí)際組織,進(jìn)行開發(fā)工作,提供工作條件以完成軟件開發(fā),并擁有軟件著作權(quán)或所有權(quán)的軟件開發(fā)者(包括單位和個(gè)人)自行生產(chǎn)的計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品。

  (二)增值稅一般納稅人銷售自行開發(fā)生昆明代理記賬產(chǎn)或外購的計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品按17%稅率征收增值稅,其進(jìn)項(xiàng)稅額可按規(guī)定計(jì)算抵扣。

  (三)對接受委托開發(fā)軟件的銷售行為,如開發(fā)合同中注明軟件所有權(quán)歸委托方或開發(fā)方,委托方共同所有的,征收營業(yè)稅,如開發(fā)合同中注明所有權(quán)歸受托方或未注明所有權(quán)歸屬的,作為自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,征收增值稅,并按規(guī)定享受即征即退政策。

  (四)在銷售自行開發(fā)生產(chǎn)的計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品的同時(shí)提供技術(shù)維護(hù),技術(shù)服務(wù)所取得的收入,如與軟件產(chǎn)品昆明商標(biāo)注冊收入在同一張發(fā)票上一并收取的,并入軟件銷售額征收增值稅,享受即征即退政策。

  (五)銷售自行開發(fā)生產(chǎn)的計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品的增值稅一般納稅人,在每月納稅申報(bào)時(shí),心須同時(shí)填報(bào)《軟件產(chǎn)品增值稅即征即退申請表》(見附件),經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后,原則上隔月對其實(shí)際稅負(fù)超過6%的部分進(jìn)行清退。

  (六)對文到之日前已銷售的軟件產(chǎn)品,按原規(guī)定已申報(bào)的應(yīng)納稅款不再予以調(diào)整,已開具普通發(fā)票銷售的軟件產(chǎn)品也不得換開增值稅專用發(fā)票。

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